問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)計(jì)提一筆費(fèi)用1萬(wàn),到時(shí)候開(kāi)票會(huì)開(kāi)6%的專(zhuān)票, 計(jì)提時(shí) 借管理費(fèi)用 1 貸 預(yù)提費(fèi)用 1 到時(shí)候發(fā)票來(lái)了,沖預(yù)提費(fèi)用 借 預(yù)提費(fèi)用, 貸 其他應(yīng)付款 但是有個(gè)稅額在這里,要怎么做賬啊

84784979| 提問(wèn)時(shí)間:05/08 12:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是當(dāng)年的嗎?借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸其他應(yīng)付款,借預(yù)提費(fèi)用借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
05/08 12:28
郭老師
05/08 12:29
你這個(gè)1萬(wàn)如果是加稅合計(jì)的話,你的管理費(fèi)用會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
84784979
05/08 12:32
老師,如果不是價(jià)稅合計(jì)呢,計(jì)提時(shí)是借 管理費(fèi)用1 貸 預(yù)提費(fèi)用1 后面開(kāi)票了,沖 借 預(yù)提費(fèi)用 1 進(jìn)項(xiàng)稅額0.06 貸其他應(yīng)付款 這樣嗎
郭老師
05/08 12:34
不對(duì) 這個(gè)其他應(yīng)付款合計(jì)起來(lái)是1 你這個(gè)不對(duì),你的費(fèi)用多了
84784979
05/08 12:36
老師,那請(qǐng)您做一筆完 整的分錄,比如價(jià)稅合計(jì)費(fèi)用是1萬(wàn)元,計(jì)提 和來(lái)發(fā)票要怎么做賬呢
郭老師
05/08 12:37
借管理費(fèi)用1-0.06 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)1-0.06 貸其他應(yīng)付款,1 借預(yù)提費(fèi)用1借管理費(fèi)用負(fù)1
84784979
05/08 12:52
老師那如果是不含稅1,然后發(fā)票不含稅也是1.怎么做計(jì)提和沖賬啊
郭老師
05/08 12:53
借管理費(fèi)用1應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸,其他應(yīng)付款 借預(yù)提費(fèi)用借業(yè)管理費(fèi)用-1。
郭老師
05/08 12:53
或者是按照你上面那種方法也可以。
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