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增值稅已申報的進項稅發(fā)票(未過申報期),客戶在上個月已紅沖,怎么處理

84784971| 提問時間:05/08 11:35
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好, 你做負數(shù)分錄就可以了 借:主營業(yè)務成本- 應交稅費-進項- 貸:應付賬款-
05/08 11:36
84784971
05/08 11:38
是否要退回申報?
84784971
05/08 11:38
那么不退回申報,沖的進項在申報表哪里填報?
劉艷紅老師
05/08 11:41
在進項轉出那里填就可以了
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