問(wèn)題已解決

增值稅已申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票(未過(guò)申報(bào)期),客戶在上個(gè)月已紅沖,怎么處理

84784971| 提問(wèn)時(shí)間:2024 05/08 11:35
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好, 你做負(fù)數(shù)分錄就可以了 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本- 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)- 貸:應(yīng)付賬款-
2024 05/08 11:36
84784971
2024 05/08 11:38
是否要退回申報(bào)?
84784971
2024 05/08 11:38
那么不退回申報(bào),沖的進(jìn)項(xiàng)在申報(bào)表哪里填報(bào)?
劉艷紅老師
2024 05/08 11:41
在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那里填就可以了
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