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有試同銷售的應(yīng)該在去年確認(rèn)未確認(rèn)那匯算時調(diào)增,填寫在哪個表單的什么項目里面呢?

84785011| 提問時間:05/07 20:39
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,就在收入那個表A101010表,銷售商品收入這里加上視同銷售部分,我們的年報的利潤表也是要同步調(diào)整申報的
05/07 20:41
84785011
05/07 20:43
?這個24年做以前年度里,報表還要一并修改?這個不對呀,那照這么說,我薪酬也有調(diào)整,那報表都要按照最新的去申報,然后再調(diào)增?
廖君老師
05/07 20:45
您好,這是表,我們賬在24年里,損益科目用??以前年度損益調(diào)整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,不用反結(jié)賬到23年 2.如果會計利潤沒有錯是沒有賬的,比如工資沒有實發(fā)的調(diào)增,比如業(yè)務(wù)招待費的調(diào)增
84785011
05/07 20:48
不反結(jié)賬這我知道,但是為什么這個還要更改報表呢?調(diào)增不就可以了嗎?那如果這個樣子那我年報所有的都要按照調(diào)整好的來嗎?
廖君老師
05/07 20:50
您好,這是收入少計了,又不是稅會差異,當(dāng)然要改報表嘛 2.如果不是稅會差異導(dǎo)致的調(diào)整,是要改年報的 匯算清繳調(diào)增后,企業(yè)在申報年報報表時,應(yīng)根據(jù)匯算清繳實際情況,以調(diào)增后的數(shù)據(jù)作為基礎(chǔ),向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報年報報表。即使調(diào)增后的數(shù)據(jù)大于原有報表數(shù)據(jù),企業(yè)也應(yīng)當(dāng)按照調(diào)增后的數(shù)據(jù)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報年報報表。? 事實上,企業(yè)必須完成所得稅的匯算清繳后,才能申報年度會計報表。
84785011
05/07 20:51
收入少計?視同銷售,無收入,是費用增加庫存減少銷項增加?怎么會是收入增加?沒明白
廖君老師
05/07 20:52
您好,您能說一下我們這個視同銷售是什么業(yè)務(wù)么,我們一起分析下
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