問題已解決

老師,我們公司承包別人的地方來做的,每個月月底都會計提承包費,每個月都會發(fā)上個月計提的承包費,我感覺是雙重計入了費用啊,計提的時候是銷售費用,實際付錢的時候也是銷售費用

84785046| 提問時間:2024 05/07 18:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,借銷售費用,貸其他應付款,支付出去的時候借其他應付款,貸銀行
2024 05/07 19:02
84785046
2024 05/07 19:42
老師,已經(jīng)結(jié)賬的科目錯了,怎么更正呢?
郭老師
2024 05/07 19:46
你好,可以反結(jié)賬修改或者是紅沖之前再再做正確的。
84785046
2024 05/07 19:51
紅沖怎么做???我看已經(jīng)結(jié)賬錯的那個分錄里有個紅沖選項
郭老師
2024 05/07 19:53
具體的什么問題有錯誤,你說一下。
84785046
2024 05/08 11:04
借銷售費用,貸其他應付款,支付出去的時候? 借其他應付款,貸銀行存款,但是我付出去的時候是借銷售費用,貸銀行存款,現(xiàn)在在沖紅改正,怎么弄呢老師,
郭老師
2024 05/08 11:05
借銀行存款貸利潤分配未分配利潤。
84785046
2024 05/08 11:06
那我的銀行存款余額到時怎么對得上呢
郭老師
2024 05/08 11:20
可是你銀行存款過了兩次,實際支付了一次不是嗎?你做了兩次就應該有點不一致
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