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應(yīng)收賬款年初數(shù)、期末數(shù)是負(fù)數(shù),年報要怎么申報應(yīng)收賬款呢

84784972| 提問時間:05/07 10:22
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 重分類到預(yù)收賬款科目
05/07 10:22
84784972
05/07 10:24
老師,應(yīng)收賬款調(diào)到預(yù)收賬款科目,報表要怎么才會平呢
冉老師
05/07 10:27
,應(yīng)收賬款調(diào)到預(yù)收賬款科目,報表要怎么才會平呢 做一筆調(diào)整,老師給你寫一下的 借應(yīng)收賬款 貸預(yù)收賬款 金額是現(xiàn)在應(yīng)收賬款的絕對值的
84784972
05/07 10:31
23年的賬結(jié)完了,那我是要返回去做一筆老師做的這個分錄調(diào)整的憑證是嗎
冉老師
05/07 10:31
不用,直接調(diào)表,不調(diào)賬,按照這個分錄的思路調(diào)整
84784972
05/07 10:32
哦哦,懂了,謝謝老師
冉老師
05/07 10:34
不客氣,同學(xué),祝你生活愉快
84784972
05/07 10:40
老師,再問一個問題哈,我23年第四季度有預(yù)繳所得稅10692.59元,現(xiàn)在年度財報算下來利潤比預(yù)繳的所得稅多,是不是利潤表應(yīng)按:利潤總額213946.43*5%=10697.32來填所得稅費(fèi)用呢
冉老師
05/07 10:42
是利潤表應(yīng)按:利潤總額213946.43*5%=10697.32來填所得稅費(fèi)用 是的
84784972
05/07 10:46
那我這樣等于所得稅23年12月少計提了,我該怎么做呢
冉老師
05/07 10:47
那我這樣等于所得稅23年12月少計提了,我該怎么做呢 本期補(bǔ)計提就可以的 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交所得稅
84784972
05/07 10:49
本期是指24年1月賬里補(bǔ)計提23年所得稅的這個差額是嗎
冉老師
05/07 10:50
本期是指24年1月賬里補(bǔ)計提 然后摘要寫清楚
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