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老師 項目在建期 老板墊付的資金 后期不還了算成投資款 這個計什么科目啊
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速問速答借其他應(yīng)付款老板 貸實收資本
05/07 10:05
84784966
05/07 10:11
如果是投資款 沒轉(zhuǎn)公戶 也是借:其它應(yīng)付款-老板 貸:實收資本嗎
東老師
05/07 10:12
對,沒錯,就是這么做的
84784966
05/07 10:15
如果拿著這種投資的款再支付其它費(fèi)用呢 能直接計其他應(yīng)付款嗎
東老師
05/07 10:15
您的意思是老板我知道公司對公賬戶了,對嗎?
東老師
05/07 10:16
意思是老板轉(zhuǎn)錢銀行對工賬戶了,是嗎?
84784966
05/07 10:17
是這樣的 各個股東把錢轉(zhuǎn)到一個賬戶,不是公戶,然后再用這些錢去支付各個費(fèi)用 像這樣的話怎么做賬呢
84784966
05/07 10:17
是這樣的 各個股東把錢轉(zhuǎn)到一個賬戶,不是公戶,然后再用這些錢去支付各個費(fèi)用 像這樣的話怎么做賬呢
東老師
05/07 10:17
借成本費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款 貸實收資本
84784966
05/07 10:22
要做兩個分錄嗎 像墊付的是不是直接做一個就行了
東老師
05/07 10:22
做賬最好還是做兩個科目
84784966
05/07 10:27
就是假如老板墊付了一筆費(fèi)用 就是寫兩個分錄 借:費(fèi)用 貸:其它應(yīng)付款 再是借:其他應(yīng)付款,貸:實收資本這樣嗎
東老師
05/07 10:27
對,沒錯的,是這么做賬的
84784966
05/07 10:31
那要不是墊付的 直接轉(zhuǎn)的投資款呢 怎么做分錄
東老師
05/07 10:32
借銀行存款 貸實收資本
84784966
05/07 10:33
沒轉(zhuǎn)到公戶銀行 各個股東轉(zhuǎn)到一張私戶卡的
東老師
05/07 10:33
這種情況是可以不用做賬的
84784966
05/07 10:37
我知道 但是想更明確知道明細(xì) 還有剛你說的先做成本費(fèi)用,在做實收資本 這樣各個股東墊付的明細(xì)都是平的 我想知道每個人的總的收支明細(xì)呢
東老師
05/07 10:38
這種情況墊付的時候其他應(yīng)付款可以后面掛賬具體股東名字
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