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研發(fā)支出費(fèi)用化和待資本化怎么處理,只收到發(fā)票,未付款

84785018| 提問(wèn)時(shí)間:05/07 10:03
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
如果是費(fèi)用花的支出,月末轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用。分錄為: 借:管理費(fèi)用 貸:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 如果是資本化的支出,等項(xiàng)目完成后轉(zhuǎn)入無(wú)形資產(chǎn),分錄為: 借:無(wú)形資產(chǎn) 貸:研發(fā)支出——資本化支出
05/07 10:05
84785018
05/07 10:07
直接轉(zhuǎn)入嗎,那待資本化的部分呢,需要做處理嗎?
劉艷紅老師
05/07 10:08
還沒(méi)轉(zhuǎn)為資本化就暫時(shí)不處理,確認(rèn)資本化再處理
84785018
05/07 10:21
那我們收到發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額全部已經(jīng)抵扣了,這個(gè)怎么處理,
劉艷紅老師
05/07 10:39
這個(gè)可以抵扣,沒(méi)事的
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