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你好,上月 結余本年利潤和本年利潤未分配利潤有余額,本月有打款給股東作為利潤分配,本月怎么做會計分錄

84785043| 提問時間:05/06 09:12
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 1、計提分紅款: 借:利潤分配-應付股利 貸:應付股利 2、結轉應付分紅款: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-應付股利 3、付分紅款: 借:應付股利 貸:銀行存款/現(xiàn)金
05/06 09:13
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