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老師工資用往來款抵消怎么做賬

84784957| 提問時間:05/06 08:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,當(dāng)時掛了其他應(yīng)收款嗎?如果是的話,借應(yīng)付職工薪酬工資,貸其他應(yīng)收款。
05/06 08:12
84784957
05/06 08:15
其他應(yīng)付
84784957
05/06 08:16
我應(yīng)該掛其他應(yīng)收,是嗎?才可以沖賬,對吧?
郭老師
05/06 08:16
借,應(yīng)付職工薪酬、工資,貸、其他應(yīng)付款。
84784957
05/06 08:22
老師你幫我看看,為什么我的銀行存款余額對不上呢?哪里出現(xiàn)錯誤了?起初是1660.12
郭老師
05/06 08:24
你好,可是你賬務(wù)處理里面期初都是0。
84784957
05/06 08:26
我設(shè)置了起初
郭老師
05/06 08:29
你們單位是從3月份開始的嘛,但是你看一下你第一個上面顯示的是0。
84784957
05/06 08:30
我選擇的是單個銀行
84784957
05/06 08:31
有個12000我只做了一方的賬,他是第一個銀行轉(zhuǎn)入到第二個銀行的。
郭老師
05/06 08:32
你好,那你有兩個銀行嗎?如果是的話,你兩個銀行需要分別設(shè)置明細(xì)呀。這個銀行的余額有你需要設(shè)置單獨(dú)的明細(xì)呀。你現(xiàn)在寫設(shè)置的這個不對。
84784957
05/06 08:33
老師你幫我看看。
郭老師
05/06 08:36
你這個發(fā)過來的是哪一個銀行的?
84784957
05/06 08:37
第二個銀行。工商銀行
郭老師
05/06 08:38
然后你這個期初是在3月份做的嗎?如果是的話,期初錄入了,但是你的明細(xì)賬里面怎么沒有,這種情況下,你問一下你軟件售后。
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