問(wèn)題已解決
如圖所示 之前公司支出 借:開(kāi)發(fā)成本 貸:應(yīng)付賬款 銀行存款。 現(xiàn)在這筆錢原路退回公司賬戶,要做賬沖平之前的分錄的話,可以借:開(kāi)發(fā)成本(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)) 銀行存款(負(fù)數(shù))嗎?如果不是,應(yīng)該怎么做賬?
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之前也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)是吧
是的話可以
05/02 20:36
84785027
05/02 20:48
沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)損益前可以這樣的話,那結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)該怎么做平?
郭老師
05/02 20:51
再做一個(gè)借開(kāi)發(fā)成本貸庫(kù)存商品
借庫(kù)存商品
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
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