問(wèn)題已解決

之前月有筆往來(lái)計(jì)入其他應(yīng)收款了,本月改為應(yīng)收賬款可以做 借應(yīng)收貸其他應(yīng)收嗎

84784999| 提問(wèn)時(shí)間:04/30 21:07
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,可以的呀,沒(méi)問(wèn)題
04/30 21:07
84784999
04/30 21:09
沖之前的然后做新的科目不對(duì)的吧
王曉曉老師
04/30 21:12
你可以全額紅沖之前分錄,然后做個(gè)正確的。也可以按你最開(kāi)始說(shuō)的做個(gè)調(diào)整分錄,都可以
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