問(wèn)題已解決

支出備用金,轉(zhuǎn)給法人,后面怎么沖賬呢?是用來(lái)給保潔阿姨的費(fèi)用40元一小時(shí)

84784995| 提問(wèn)時(shí)間:04/29 14:58
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好, 收到費(fèi)用票沖掉就可以了
04/29 14:58
84784995
04/29 14:59
阿姨給不了票,沒(méi)有發(fā)票也沒(méi)有收據(jù)呢
劉艷紅老師
04/29 14:59
借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:其他應(yīng)付款-法人
84784995
04/29 15:00
是什么意思呢?
劉艷紅老師
04/29 15:02
油法人代付了 公司轉(zhuǎn)給法人 借:基他應(yīng)付款 貸:銀行存款 就平了
84784995
04/29 15:04
如果每次付的時(shí)候,開(kāi)收據(jù)給我們。每次開(kāi)500元以下,這是可以的嗎?
劉艷紅老師
04/29 15:05
這種他可以開(kāi)票的,是免稅的
84784995
04/29 15:05
這要怎么開(kāi)呢?
劉艷紅老師
04/29 15:08
去稅務(wù)局代開(kāi)就可以了
84784995
04/29 15:52
開(kāi)500元以下的收據(jù),是不是匯算清繳的時(shí)候要扣除呢?
劉艷紅老師
04/29 16:05
這個(gè)不能抵稅的,要調(diào)增的
84784995
04/29 16:06
怎么調(diào)增呢?
劉艷紅老師
04/29 16:06
在納稅調(diào)整表第30行其他這里調(diào)增
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