問(wèn)題已解決

去年取得軟件著作權(quán)證書(shū),但是沒(méi)有作為無(wú)形資產(chǎn)入賬,今年要怎么入賬,確認(rèn)無(wú)形資產(chǎn)價(jià)值

84784969| 提問(wèn)時(shí)間:04/29 14:25
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!你去年怎么做的分錄
04/29 14:26
84784969
04/29 14:32
去年沒(méi)做賬,今年才看到軟著的證書(shū),發(fā)證時(shí)間是去年
宋生老師
04/29 14:33
你好!你實(shí)際支付了多少款項(xiàng)呢
84784969
04/29 14:35
幾十萬(wàn)吧,主要是研發(fā)人員的工資,和申報(bào)費(fèi)用
宋生老師
04/29 14:39
你好|!那這些費(fèi)用,你們計(jì)入什么科目了
84784969
04/29 14:39
研發(fā)費(fèi)用
宋生老師
04/29 14:43
你好!那你現(xiàn)在借無(wú)形資產(chǎn) 貸研發(fā)支出
84784969
04/29 14:45
就是把所有的研發(fā)費(fèi)用都轉(zhuǎn)為無(wú)形資產(chǎn)嗎?今年入賬也行嗎?要不要從下證的時(shí)間開(kāi)始計(jì)提折舊
宋生老師
04/29 14:48
你好!嗯。你做無(wú)形資產(chǎn),就得要攤銷了
84784969
04/29 14:52
那比如是去年6月下證的,6月到12月這段時(shí)間的攤銷要做以前年度損益調(diào)整不
宋生老師
04/29 14:55
你好!是的,就是這樣做了
84784969
04/29 15:01
還有,那這部分?jǐn)備N可以計(jì)入到23年的匯算清繳,加計(jì)扣除嗎
宋生老師
04/29 15:04
你好!是的。是可以的了
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