問題已解決

老師你好,22年所得稅年報(bào)固定資產(chǎn)享受一次性扣除,填報(bào)折舊表時(shí)填錯(cuò)了,沒有填到那一欄,現(xiàn)在報(bào)23年的應(yīng)該怎么去調(diào)增這折舊部分

84785017| 提問時(shí)間:04/29 10:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,第二列正常填寫你2023年當(dāng)年折舊的金額。第5列填寫0。
04/29 10:29
84785017
04/29 10:36
沒明白,我不止一個(gè)固定資產(chǎn),就錯(cuò)了一個(gè)固定資產(chǎn)
郭老師
04/29 10:38
你好,其他的正常填寫呀,那你這個(gè)會(huì)填寫了其他的正常填寫,比如其他的第二列是200,那你這一個(gè)。稅收金額還是填寫200。
84785017
04/29 10:56
9月有一個(gè)固定資產(chǎn)出售了,那么1-8月計(jì)提的固定資產(chǎn)折舊是不是也要填寫
郭老師
04/29 10:57
不需要填寫,不用填寫。
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