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我公司是銷售進口紅酒,公司在進口環(huán)節(jié)已經(jīng)繳納了消費稅,請問老師,那公司在銷售紅酒還要算消費稅嗎?

84784985| 提問時間:04/28 14:15
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!進口時已經(jīng)繳納過進口消費稅,所以國內(nèi)銷售時不再繳納消費稅,因為消費稅是一次性課稅。
04/28 14:18
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