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老師,21年的費用專票現(xiàn)在怎么處理?

84784990| 提問時間:04/28 10:19
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借:利潤分配-未分配利潤 應交稅費-增值稅-進項 貸:應付賬款等
04/28 10:20
84784990
04/28 10:22
這個費用還能入嗎?
家權老師
04/28 10:26
按我說的做調整分錄就是
84784990
04/28 10:26
是不是跨年的發(fā)票還能用,進去未分配利潤里
家權老師
04/28 10:29
意思是你要想稅前扣除,就得修改發(fā)票取得當年的年報,然后重新匯算
84784990
04/28 10:31
我就想知道現(xiàn)在怎么處理?
家權老師
04/28 10:32
現(xiàn)在你要想稅前扣除,就得修改發(fā)票取得當年的年報,然后重新匯算 不想扣除就做那個調整分錄
84784990
04/28 10:33
嗯,還有就是這個進項還能抵扣嗎?
家權老師
04/28 10:37
那個進項是可以正常抵扣的
84784990
04/28 10:49
老師,如果不抵扣怎么處理還有如何做分錄?
家權老師
04/28 10:53
不想抵扣就不體現(xiàn)進項稅就是
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