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應(yīng)付帳款漏記怎么做分錄

84785044| 提問(wèn)時(shí)間:04/28 10:19
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
是銷售收入對(duì)應(yīng)的應(yīng)收賬款嗎?
04/28 10:20
84785044
04/28 10:30
應(yīng)付帳款去年的沒(méi)做
84785044
04/28 10:31
現(xiàn)在對(duì)帳才發(fā)現(xiàn)
84785044
04/28 10:31
漏記了的
84785044
04/28 10:32
現(xiàn)在怎么調(diào)正確?
玲老師
04/28 10:32
那不能只記少記一個(gè)科目,其他科目,比如說(shuō)收入少記沒(méi)。
玲老師
04/28 10:33
只有一個(gè)科目沒(méi)法寫分錄您看一下另外科目哪個(gè)少記了或者多記了。
84785044
04/28 10:40
原材料少記了
84785044
04/28 10:41
之前的成本也應(yīng)該少記了,
玲老師
04/28 10:41
借原材料貸應(yīng)付賬款。 成本是哪個(gè)成本的?
84785044
04/28 10:42
是不是直接調(diào)減去年利潤(rùn)分配
84785044
04/28 10:42
原材料已經(jīng)領(lǐng)用早就沒(méi)有了
84785044
04/28 10:43
就主營(yíng)業(yè)務(wù)成本少吧
玲老師
04/28 10:45
對(duì)的跨年的成本用未分配利潤(rùn)或者以前年度損益調(diào)整代替就行了。
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