問題已解決

這個是真的嗎?那我在小規(guī)模期間收到的專票己價稅合計做賬了,現(xiàn)剛轉為一般納稅人沒有開票收入,以前收的專票如何賬務處理?

84785001| 提問時間:04/27 18:38
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!是的,小規(guī)模納稅人升級為一般納稅人后,在小規(guī)模期間取得的專票**可以**抵扣進項稅。但需要滿足一定條件。具體如下: 1. **未取得生產經營收入**:如果小規(guī)模納稅人在成為一般納稅人之前沒有取得過生產經營收入,即沒有按照銷售額和征收率簡易計算應納稅額申報繳納過增值稅,那么在此期間取得的增值稅專用發(fā)票或其他抵扣憑證可以在成為一般納稅人后用來抵扣進項稅額。 2. **取得生產經營收入**:如果已經有過生產經營收入并隱瞞或延遲繳稅的情況,即使沒有申報繳納過增值稅,取得的增值稅專用發(fā)票也不得用于抵扣。 3. **按規(guī)定選擇登記**:根據相關規(guī)定,符合某些條件的一般納稅人可以選擇轉登記為小規(guī)模納稅人,但這一選擇必須符合國家稅務總局的相關公告要求。 4. **政策變動**:稅法和相關政策可能會發(fā)生變化,因此實際操作中應以最新的官方政策為準。 綜上所述,如果企業(yè)在符合上述條件的小規(guī)模納稅人期間取得了專票,并且后來升級為了一般納稅人,那么理論上是可以使用這些專票來抵扣進項稅的。不過,具體情況還需要結合企業(yè)的實際經營情況和稅務局的具體審核來確定。
04/27 18:40
84785001
04/27 19:08
我公司符合,如何做會計分錄呢?
84785001
04/27 19:10
之前的分錄是否需要沖紅重記?
耿老師
04/27 19:54
你好,之前如果記錄成本的話是需要把進項部分沖出來
84785001
04/28 09:25
是的,之前記入了成本,假如進項稅為500,現(xiàn)在 借:主營業(yè)務成本紅字-500? 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額500? 對吧?
耿老師
04/28 09:33
你好!如果跨年用以前年度損益調整科目代替主營業(yè)務成本
84785001
04/28 09:41
是今年的
84785001
04/28 09:45
這樣做分錄對吧?
耿老師
04/28 09:45
你好!今年的可以這樣處理
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