問題已解決
老師,我接賬的時候,其他應付款是負數,紙質版的賬,其他應付款為負數行不行?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好, 這個代表公司多支付的意思,一般沒事
04/27 09:51
84784995
04/27 09:52
不用往其他應收款做股東借款轉?三個月了,現在是正數
劉艷紅老師
04/27 09:54
也可以呀,調正也可以,不調也可以
84784995
04/27 10:22
好的,老師,機械租賃,折舊費記主營業(yè)務成本,如果沒有租出去的那一部分機械的折舊是不是可以計入管理費用
84784995
04/27 10:22
管理費用折舊費?
劉艷紅老師
04/27 10:22
全都折到成本就可以了, 不用分開折
84784995
04/27 10:24
全部折到成本,成本大收入幾十萬
劉艷紅老師
04/27 10:26
你折到費用也是一樣的,收入小呀
84784995
04/27 10:27
2023年成立的公司,像這樣有沒有風險?
劉艷紅老師
04/27 10:27
是的,這個沒有問題的
84784995
04/27 10:28
好的,謝謝老師
84784995
04/27 10:30
老師,2023年5月成立,折舊用雙倍余額法,我從2024年1月份折舊用直線折舊行不行
劉艷紅老師
04/27 10:31
這種不建議換折舊方法,只能選其中一種折
閱讀 3262