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如果社**費(fèi)應(yīng)該如何做賬

84785022| 提問時(shí)間:04/26 11:03
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,借銀行存款 借管理費(fèi)用社保費(fèi)負(fù)數(shù)
04/26 11:04
東老師
04/26 11:06
這個(gè)就得看當(dāng)?shù)氐那闆r,比如說之前多收了才會(huì)退稅
東老師
04/26 11:26
也可以這么做,如果計(jì)提了可以這么做
84785022
04/26 11:05
老師 我想了解 為什么給退費(fèi)
84785022
04/26 11:26
我們做社保 計(jì)提 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 支付 借應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 如果收到退款 沖管理費(fèi)用 應(yīng)付職工薪酬也要沖下嗎? 借:銀行存款 應(yīng)付職工薪酬 紅字 貸:管理費(fèi)用 紅字 貸:管理費(fèi)用 紅字 應(yīng)付職工薪酬 紅字 這樣做嗎
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