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今天調(diào)減去年未分配利潤10萬多,由于庫存差異導(dǎo)致,調(diào)減利潤3700,有于獎金導(dǎo)致,去年的匯算清繳如何填列

84784977| 提問時間:2024 04/26 09:33
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學,你好 A105000扣除類,跨期扣除
2024 04/26 09:38
84784977
2024 04/26 09:40
具體填在哪里,一個是由于庫存,一個是獎金
小菲老師
2024 04/26 09:41
同學,你好 A105000扣除類,26欄跨期扣除
84784977
2024 04/26 09:41
前面的財務(wù)報表是按去年年末,還是3月調(diào)整去年的
84784977
2024 04/26 09:43
填合計數(shù)嗎,都是減少利潤,是不是可以彌補虧損呢
84784977
2024 04/26 09:45
我們有57984.8-30102.17-102955.5-3700有收入,有虧損,怎么申報
小菲老師
2024 04/26 09:49
同學,你好 按去年年末
84784977
2024 04/26 09:52
收入增加,費用增加如何申報,增值稅不管吧
84784977
2024 04/26 09:52
填合計數(shù)嗎
小菲老師
2024 04/26 09:54
同學,你好 是填合計數(shù)的 如果你之前漏申報收入,對應(yīng)的增值稅也要補
84784977
2024 04/26 10:05
增值稅哪里補
84784977
2024 04/26 10:06
填負數(shù)吧
小菲老師
2024 04/26 10:06
同學,你好 更正增值稅申報表
84784977
2024 04/26 10:07
如果是這樣,主表不動嗎
小菲老師
2024 04/26 10:07
同學,你好 你指的什么主表??
84784977
2024 04/26 10:07
資產(chǎn)負債表和利潤表
小菲老師
2024 04/26 10:09
同學,你好 這些如果你更正了增值稅申報表,那么這些資產(chǎn)負債表和利潤表都要動
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