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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,工商年報(bào)實(shí)繳時(shí)間怎么填,我看天眼查寫的是無(wú)固定期限,按照20年填的對(duì)嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答這個(gè)是你們實(shí)際收到錢的實(shí)收資本的時(shí)間
04/25 18:43
84784952
04/25 18:44
說(shuō)錯(cuò)了認(rèn)繳時(shí)間
郭老師
04/25 18:45
你好,看你單位的章程最晚出的時(shí)間
84784952
04/25 18:46
不知道啊
郭老師
04/25 18:48
那就選擇20年或者10年。
84784952
04/25 18:51
老師,公司的其他收入支出除了需要支出或收回的,其他的所有支出都要按照對(duì)應(yīng)的做管理費(fèi)用,成本對(duì)嗎,有發(fā)票不用調(diào)增,沒(méi)有匯算調(diào)增,那支付給員工替客戶換月供這屬于什么類型啊,還有支付給別人發(fā)工資,沒(méi)有申報(bào)工資啊,這個(gè)也做管理工資嘛,然后納稅調(diào)增嘛
郭老師
04/25 18:56
給員工還月供,這個(gè)能收回來(lái)嗎?收不回來(lái)的話,做到他的工資里面。
郭老師
04/25 18:56
沒(méi)有申報(bào)工資。賬上做了匯算清繳納稅調(diào)增就行。賬上做工資。
84784952
04/26 10:00
老師,去年暫估費(fèi)用,做的管理費(fèi)用,應(yīng)付賬款,今年來(lái)發(fā)票,應(yīng)付賬款有一部分是其他應(yīng)付款支付的,這個(gè)怎么操作,我看全都紅沖應(yīng)付賬款了
郭老師
04/26 10:01
借應(yīng)付賬款,貸,利潤(rùn)分配、未分配利潤(rùn)。
借,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)。貸,應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款。
84784952
04/26 10:02
發(fā)票來(lái)了,都沒(méi)支付啊
84784952
04/26 10:03
只是暫估做的應(yīng)付賬款,有的是其他應(yīng)付款
郭老師
04/26 10:05
借,應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款。
貸,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),
借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)。貸,應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款。
84784952
04/26 10:39
為啥做這比分錄啊
84784952
04/26 10:40
老師他暫估不是虛假的啊,發(fā)票來(lái)了,費(fèi)用沒(méi)付也不是不付啊
郭老師
04/26 10:41
第一個(gè)是紅沖暫估
第二個(gè)是做發(fā)票的呀,也沒(méi)有說(shuō)是他是虛的,不是說(shuō)虛增才做這一個(gè)賬務(wù)處理。沒(méi)有支付,我也沒(méi)有寫貸銀行存款。
郭老師
04/26 10:41
你收到了發(fā)票沒(méi)有支付,不是企業(yè)管理費(fèi)用帶期的應(yīng)付款或者是應(yīng)付賬款嗎?必須虛增才能掛著這兩個(gè)科目,還是怎么了?
實(shí)在理解不了。
84784952
04/26 10:45
發(fā)票來(lái)了直接做管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款,紅沖不就可以了嘛
郭老師
04/26 10:46
因?yàn)榭缒炅耍荒苤苯幼龉芾碣M(fèi)用,當(dāng)年的他可以做管理費(fèi)用
84784952
04/26 10:49
我的意思,12月暫估,做的管理費(fèi)用,應(yīng)付賬款,5.31號(hào)發(fā)票來(lái)了怎么做
郭老師
04/26 10:50
借,其他應(yīng)付款,應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款。
貸,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),
借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)。貸,應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款。
郭老師
04/26 10:50
已經(jīng)給你回復(fù)了看到了嗎這個(gè)。
84784952
04/26 10:52
不用紅蟲去年的暫估嘛
郭老師
04/26 10:53
借其他應(yīng)付款,應(yīng)付賬款
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),這個(gè)就是呀。
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