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老師,工商年報實繳時間怎么填,我看天眼查寫的是無固定期限,按照20年填的對嗎

84784952| 提問時間:04/25 18:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
這個是你們實際收到錢的實收資本的時間
04/25 18:43
84784952
04/25 18:44
說錯了認繳時間
郭老師
04/25 18:45
你好,看你單位的章程最晚出的時間
84784952
04/25 18:46
不知道啊
郭老師
04/25 18:48
那就選擇20年或者10年。
84784952
04/25 18:51
老師,公司的其他收入支出除了需要支出或收回的,其他的所有支出都要按照對應(yīng)的做管理費用,成本對嗎,有發(fā)票不用調(diào)增,沒有匯算調(diào)增,那支付給員工替客戶換月供這屬于什么類型啊,還有支付給別人發(fā)工資,沒有申報工資啊,這個也做管理工資嘛,然后納稅調(diào)增嘛
郭老師
04/25 18:56
給員工還月供,這個能收回來嗎?收不回來的話,做到他的工資里面。
郭老師
04/25 18:56
沒有申報工資。賬上做了匯算清繳納稅調(diào)增就行。賬上做工資。
84784952
04/26 10:00
老師,去年暫估費用,做的管理費用,應(yīng)付賬款,今年來發(fā)票,應(yīng)付賬款有一部分是其他應(yīng)付款支付的,這個怎么操作,我看全都紅沖應(yīng)付賬款了
郭老師
04/26 10:01
借應(yīng)付賬款,貸,利潤分配、未分配利潤。 借,利潤分配,未分配利潤。貸,應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款。
84784952
04/26 10:02
發(fā)票來了,都沒支付啊
84784952
04/26 10:03
只是暫估做的應(yīng)付賬款,有的是其他應(yīng)付款
郭老師
04/26 10:05
借,應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款。 貸,利潤分配,未分配利潤, 借利潤分配,未分配利潤。貸,應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款。
84784952
04/26 10:39
為啥做這比分錄啊
84784952
04/26 10:40
老師他暫估不是虛假的啊,發(fā)票來了,費用沒付也不是不付啊
郭老師
04/26 10:41
第一個是紅沖暫估 第二個是做發(fā)票的呀,也沒有說是他是虛的,不是說虛增才做這一個賬務(wù)處理。沒有支付,我也沒有寫貸銀行存款。
郭老師
04/26 10:41
你收到了發(fā)票沒有支付,不是企業(yè)管理費用帶期的應(yīng)付款或者是應(yīng)付賬款嗎?必須虛增才能掛著這兩個科目,還是怎么了? 實在理解不了。
84784952
04/26 10:45
發(fā)票來了直接做管理費用,貸應(yīng)付賬款,紅沖不就可以了嘛
郭老師
04/26 10:46
因為跨年了,不能直接做管理費用,當年的他可以做管理費用
84784952
04/26 10:49
我的意思,12月暫估,做的管理費用,應(yīng)付賬款,5.31號發(fā)票來了怎么做
郭老師
04/26 10:50
借,其他應(yīng)付款,應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款。 貸,利潤分配,未分配利潤, 借利潤分配,未分配利潤。貸,應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款。
郭老師
04/26 10:50
已經(jīng)給你回復(fù)了看到了嗎這個。
84784952
04/26 10:52
不用紅蟲去年的暫估嘛
郭老師
04/26 10:53
借其他應(yīng)付款,應(yīng)付賬款 貸利潤分配未分配利潤,這個就是呀。
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