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老師,廠家多開了200元專票給我們,我們不會再付錢的,這應(yīng)該怎么記賬做分錄呢

84784991| 提問時間:04/25 10:02
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好!這個你可以計(jì)入營業(yè)外收入
04/25 10:02
84784991
04/25 10:08
老師我不知道借方計(jì)入什么啊
宋生老師
04/25 10:12
你好!你不是應(yīng)付賬款嗎 現(xiàn)在不用付了嗎 借應(yīng)付賬款 貸營業(yè)外收入
84784991
04/25 10:22
老師你看我的整個業(yè)務(wù)是這樣的, 1、開始預(yù)付款付款9800,我記賬: 借:預(yù)付賬款9800 貸:銀行存款9800 2、發(fā)票來了10000元,多開了200,我記賬: 借:庫存商品8672.57 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅1127.43 貸:預(yù)付賬款9800 這個200咋寫
宋生老師
04/25 10:23
你好!你發(fā)票10000,第二個分錄錯了 你應(yīng)該庫存商品不止這個數(shù),要按發(fā)票金額來做 貸方是貸預(yù)付賬款9800 應(yīng)付賬款200 然后按我說的,借應(yīng)付賬款200 貸營業(yè)外收入200
84784991
04/25 10:31
老師我實(shí)際的采購商品不就是9800嗎,那200元只是發(fā)票多了,商品并沒有多啊
宋生老師
04/25 10:31
你好!如果確定是這樣,正規(guī)的方式是退回,重開發(fā)票。這個是屬于發(fā)票開錯了
84784991
04/25 10:32
他們不想折騰了還得來回郵寄發(fā)票
宋生老師
04/25 10:34
你好!所以,你就只能按我說的那樣 這個事情說起來,要么他們開票開錯了,要么你入賬入錯了。只有這2個選擇。
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