問題已解決

我們是**方,被**方開票給甲方,我們先墊付稅費(fèi)打給被**方,這個(gè)打過去的稅費(fèi)如何做賬?然后我們?cè)陂_票給被**方,被**方抵扣掉我們繳納的稅費(fèi)后把多余的退回給我們,這個(gè)又怎么做賬呢?

84785036| 提問時(shí)間:04/25 08:57
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 退回 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 退不了的 借:營業(yè)外支出 貸:其他應(yīng)收款
04/25 08:59
84785036
04/25 09:04
怎么做賬能體現(xiàn)出這個(gè)項(xiàng)目我們應(yīng)收甲方多少賬款呢?
小菲老師
04/25 09:13
同學(xué),你好 那需要看應(yīng)收賬款
84785036
04/25 09:15
我們只針對(duì)被**方開票,但我們開給被**方和被**方開給甲方的金額有時(shí)不一致,想知道怎么做賬能讓我們和甲方的應(yīng)收賬款一致
84785036
04/25 09:16
老師還有一個(gè)問題,退不了的稅款計(jì)入營業(yè)外支出,那用什么作為附件呢
小菲老師
04/25 09:18
同學(xué),你好 做不了一致的,發(fā)票金額都不一樣的
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