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老師,你好,上個月計提當(dāng)月水電費(fèi)時多計提了幾十元,然后也結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面去了,這個月收到發(fā)票多了幾十塊錢,我怎么做分錄比較好啊。

84785010| 提問時間:04/24 16:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,借應(yīng)付賬款貸制造費(fèi)用,借制造費(fèi)用貸生產(chǎn)成本,影響這個月的利潤。
04/24 16:47
84785010
04/24 16:51
影響這個月的利潤不要緊吧。
84785010
04/24 16:51
因?yàn)楫?dāng)月的水電費(fèi),都是下個月付款開票,然后我都是先計提,有時會相差一點(diǎn)點(diǎn)。
郭老師
04/24 16:52
差額不是很大,影響不大的
84785010
04/24 16:54
那這樣是不要緊的吧,都是直接結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本去了。
郭老師
04/24 16:56
是的對的,影響不大,可以啊。
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