問題已解決

物業(yè)單位:本月已收業(yè)主交來(lái)水電費(fèi)款項(xiàng),在本月繳納稅款,隔月開發(fā)票,怎么做賬?

84784959| 提問時(shí)間:04/24 15:24
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!借你借銀行存款 ,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 下一個(gè)月開發(fā)票的時(shí)候,你要做負(fù)數(shù)的不開票金額和正數(shù)的開票金額。
04/24 15:24
84784959
04/24 15:34
之前已收水電費(fèi),已發(fā)開票,是這樣做賬的
宋生老師
04/24 15:40
你好,你前面的分錄沒問題。
84784959
04/24 15:44
我現(xiàn)在已收款,在當(dāng)月繳費(fèi),隔月開票, 當(dāng)月分錄怎么做, 隔月已開票時(shí)負(fù)數(shù)分錄又應(yīng)該怎么做?
宋生老師
04/24 15:48
你好,其實(shí)分度都是一樣的。 借銀行存款 ,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 只是第二個(gè)月做一筆負(fù)數(shù),做一負(fù)數(shù),做一筆正數(shù)。
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