問(wèn)題已解決

一般納稅人免稅收入對(duì)應(yīng)的成本,成本發(fā)票進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?

84785036| 提問(wèn)時(shí)間:04/23 17:50
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!這個(gè)不能抵扣了
04/23 17:50
84785036
04/23 17:51
政策依據(jù)是?
宋生老師
04/23 17:51
根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》(國(guó)務(wù)院令第691號(hào))第十條規(guī)定,下列項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣: (一)用于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購(gòu)進(jìn)貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn);
84785036
04/23 17:53
如果23年這部分已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在怎么做轉(zhuǎn)出呢?更正23年報(bào)表還是當(dāng)期做自查轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)
宋生老師
04/23 17:54
你好!一般都是現(xiàn)在轉(zhuǎn)出。除非稅務(wù)局要求23年轉(zhuǎn)出
84785036
04/23 17:58
好的,謝謝老師
宋生老師
04/23 18:22
你好!不用客氣的了
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