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老師,推廣抖音拿的收入,再給員工發(fā)的勞務(wù)費(fèi),怎么做賬

84784948| 提問時間:04/21 19:24
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 就是單位先推廣 取得收入 然后再給員工發(fā)放工資 是這個意思吧?
04/21 19:27
84784948
04/21 19:28
是的老師,發(fā)的勞務(wù)費(fèi)
bamboo老師
04/21 19:32
記得 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入(其他業(yè)務(wù)收入) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 給員工應(yīng)該是工資不是勞務(wù)費(fèi)啊 勞務(wù)費(fèi)要開具發(fā)票入賬啊
bamboo老師
04/21 19:32
借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入(其他業(yè)務(wù)收入) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 給員工應(yīng)該是工資不是勞務(wù)費(fèi)啊 勞務(wù)費(fèi)要開具發(fā)票入賬啊
84784948
04/21 19:33
就是需要,員工自己開具勞務(wù)費(fèi)給我們公司是嗎
84784948
04/21 19:33
老師,是小規(guī)模納稅人
84784948
04/21 19:34
打款備注里面寫的勞務(wù)費(fèi)
bamboo老師
04/21 19:34
小規(guī)模納稅人也要寫應(yīng)交稅費(fèi)科目 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入(其他業(yè)務(wù)收入) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
bamboo老師
04/21 19:35
如果按照勞務(wù)費(fèi)發(fā)放就要開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票 按照工資薪金申報 不需要開具發(fā)票
84784948
04/21 19:36
計(jì)提勞務(wù)費(fèi),借:管理費(fèi)用/ 勞務(wù)費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬 工資對嗎
84784948
04/21 19:36
那現(xiàn)在讓員工補(bǔ)開可以嗎?
bamboo老師
04/21 19:37
不是工資 貸方不用應(yīng)付職工薪酬科目 用應(yīng)付賬款科目就好了
84784948
04/21 20:07
老師,個人沒有給我們開勞務(wù)費(fèi),現(xiàn)在補(bǔ)開可以嗎?
bamboo老師
04/21 20:10
現(xiàn)在補(bǔ)開具發(fā)票可以的哈 要按照勞務(wù)報酬申報繳納個人所得稅哈
84784948
04/21 20:19
老師,這樣計(jì)提 發(fā)放 對嗎?
bamboo老師
04/21 20:21
主營業(yè)務(wù)收入3000/1.01=2970.30 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅3000/1.01*0.01=29.70 這個分錄金額不對哈 還有發(fā)放勞務(wù)費(fèi)的時候 要扣個人所得稅的
84784948
04/21 20:22
這是去年的,當(dāng)時申報是是工資薪金
bamboo老師
04/21 20:23
您申報了工資薪金 就不需要開具勞務(wù)發(fā)票了啊 那就按照計(jì)提工資處理啊?
84784948
04/21 20:24
但是 銀行流水備注寫的是勞務(wù)費(fèi),有風(fēng)險嗎?
bamboo老師
04/21 20:24
這個沒事的哈 已經(jīng)申報了工資薪金 已申報的為準(zhǔn) 做計(jì)提工資的分錄 有稅務(wù)問就說出納不注意備注錯了 應(yīng)該是工資
84784948
04/21 20:25
但是,今年備注的勞務(wù)費(fèi),我都給她申報的是勞務(wù)報酬
bamboo老師
04/21 20:27
請問簽訂的是勞動合同還是勞務(wù)合同 有沒有繳納社保
84784948
04/21 20:30
沒有簽訂合同,沒有繳納社保
bamboo老師
04/21 20:31
那就按照勞務(wù)報酬 補(bǔ)開發(fā)票
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