問(wèn)題已解決
老師,我公司的進(jìn)項(xiàng)一直大于銷(xiāo)項(xiàng),加計(jì)抵減部分的進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該是什么時(shí)候確認(rèn)其他收益?
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速問(wèn)速答廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,在實(shí)際少交稅時(shí)
值稅加計(jì)抵減政策的會(huì)計(jì)核算
①不影響進(jìn)項(xiàng)稅額。
②在實(shí)際繳納增值稅時(shí)的賬務(wù)處理:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:銀行存款(按實(shí)際納稅金額)
其他收益(按加計(jì)抵減的金額)這個(gè)正常業(yè)務(wù),不是營(yíng)業(yè)外收入
04/21 10:48
84785022
04/21 10:50
老師,公司從去年7月份開(kāi)始就一直進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅,到目前進(jìn)項(xiàng)稅還有100多萬(wàn)留抵,那就一直不確認(rèn)其他收益嗎?時(shí)間長(zhǎng)了容易忘記
廖君老師
04/21 10:52
您好,稅法寫(xiě)的是不用確認(rèn)的,那我們不要勾那么多進(jìn)項(xiàng)嘛,
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