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老師,增值稅做了無(wú)票收入后,有了企業(yè)所得稅2萬(wàn)。是匯算清繳的時(shí)候做,還是改12月份報(bào)表
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速問速答需要更正12月的季報(bào),因?yàn)樾枰a(bǔ)交稅
04/19 14:26
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老師,增值稅做了無(wú)票收入后,有了企業(yè)所得稅2萬(wàn)。是匯算清繳的時(shí)候做,還是改12月份報(bào)表
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