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老師,為什么應(yīng)付賬款-暫估,年期末借方有余額也要重分類到預(yù)付賬款去?

84784978| 提問時(shí)間:04/19 09:39
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!因?yàn)閼?yīng)付賬款本身應(yīng)該貸方余額才正常
04/19 09:40
84784978
04/19 09:40
問題是應(yīng)付賬款暫估的也要重分類嗎
84784978
04/19 09:41
因?yàn)閼?yīng)付賬款我們有兩個(gè)二級(jí)明細(xì),一個(gè)是應(yīng)付賬款-應(yīng)付 另外一個(gè)是應(yīng)付賬款-暫估
宋生老師
04/19 09:45
你好!你做了這個(gè)科目就需要了
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