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老師您好!請(qǐng)幫我看看這個(gè)分錄,為什么結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本和入庫成本數(shù)據(jù)不一致?

84785046| 提問時(shí)間:04/19 09:15
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,結(jié)轉(zhuǎn)的生產(chǎn)成本是按完工產(chǎn)品的金額結(jié)轉(zhuǎn)它和入庫對(duì)應(yīng)的這個(gè)庫存商品它倆金額一樣。
04/19 09:18
84785046
04/19 09:20
那要一致才是對(duì)的吧?
84785046
04/19 09:22
那這兩個(gè)數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)不一致,要怎么辦?
玲老師
04/19 09:23
你好借庫存商品貸生產(chǎn)成本這個(gè)數(shù)據(jù)要一樣的有借必有貸借貸必相等。
84785046
04/19 09:24
那這差額就在那,您看,工資結(jié)轉(zhuǎn)就不一樣
玲老師
04/19 09:28
您要檢查明細(xì)看您的差額怎樣產(chǎn)生的。
84785046
04/19 09:30
別人的賬,我現(xiàn)在不知道按哪個(gè)數(shù)據(jù)了
玲老師
04/19 09:31
那您就慢慢找找到之后再處理。
玲老師
04/19 09:31
在不清楚原因的時(shí)候先不處理。
84785046
04/19 09:34
代理記賬公司,數(shù)據(jù)都是虛的,而且都是先報(bào)稅后做賬,這個(gè)成本都是按比例攤銷的,設(shè)定好的,但社定好的,也要結(jié)轉(zhuǎn)一致,不然賬上都有余額的,也有可能出現(xiàn)負(fù)數(shù),您說是不是
玲老師
04/19 09:35
那要是代理記賬的那根本就不準(zhǔn)。他不是按照真實(shí)數(shù)據(jù)來做的。
84785046
04/19 09:36
是的,但也要做一致吧,不然我都不知道怎么說做賬
玲老師
04/19 09:39
是的,但是要找出原因呢,就是咱咱不能隨便調(diào)整,咱要是亂寫那責(zé)任是咱們的。
84785046
04/19 11:37
好的,謝謝老師
玲老師
04/19 11:38
客氣問題解決,請(qǐng)好評(píng),謝謝。
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