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領(lǐng)導(dǎo)覺得含稅收入和不含稅收入有差異,這個(gè)該怎么給領(lǐng)導(dǎo)解釋 還原回去是不是就是繳納增值稅:收入的銷項(xiàng)-成本費(fèi)用里面的進(jìn)項(xiàng)

84784969| 提問時(shí)間:04/18 20:28
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好!至于增值稅的繳納,是通過銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額來計(jì)算的。銷項(xiàng)稅額是銷售方根據(jù)銷售額和稅率計(jì)算出的應(yīng)繳納的稅額,而進(jìn)項(xiàng)稅額則是購買方在購買商品或服務(wù)時(shí)已經(jīng)支付的稅額,可以在一定程度上抵扣銷項(xiàng)稅額。 因此,領(lǐng)導(dǎo)所說的“收入的銷項(xiàng)-成本費(fèi)用里面的進(jìn)項(xiàng)”其實(shí)就是增值稅的繳納過程。通過這個(gè)過程,企業(yè)可以計(jì)算出實(shí)際需要繳納的增值稅額,并進(jìn)行相應(yīng)的稅務(wù)申報(bào)和繳納。 不含稅收入 = 含稅收入 ÷ (1 + 稅率) 稅額 = 不含稅收入 × 稅率
04/18 20:29
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