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上年度成本多結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在進行賬務(wù)調(diào)整處理,會計分錄怎么做

84784988| 提問時間:04/18 15:16
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整? 負數(shù) 貸:庫存商品? ?負數(shù)
04/18 15:16
84784988
04/18 15:23
老師這樣做可以嗎 沖回多結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:勞務(wù)成本-二級科目 貸:以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
小菲老師
04/18 15:23
同學(xué),你好 是可以的
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