問題已解決
上年度成本多結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在進行賬務(wù)調(diào)整處理,會計分錄怎么做
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速問速答同學(xué),你好
借:以前年度損益調(diào)整? 負數(shù)
貸:庫存商品? ?負數(shù)
04/18 15:16
84784988
04/18 15:23
老師這樣做可以嗎
沖回多結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:勞務(wù)成本-二級科目
貸:以前年度損益調(diào)整
結(jié)轉(zhuǎn)
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配-未分配利潤
小菲老師
04/18 15:23
同學(xué),你好
是可以的
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