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老師,用的財(cái)務(wù)軟件,利息收入怎么做分錄?

84785037| 提問時(shí)間:04/18 11:50
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:銀行存款 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-存款利息 負(fù)數(shù)
04/18 11:51
84785037
04/18 11:56
老師,你重新寫下把數(shù)字帶上
家權(quán)老師
04/18 11:59
比如 借:銀行存款? 10 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-存款利息 -10
84785037
04/18 12:12
老師,在財(cái)務(wù)軟件里這筆管理費(fèi)用的,也是不對(duì),應(yīng)該怎么做合適
84785037
04/18 12:13
老師那這個(gè)銀行和利息的一這樣做,是不是借貸方就不平了
家權(quán)老師
04/18 14:02
是的,不能在貸方?jīng)_銷,需要借方負(fù)數(shù)
84785037
04/18 14:40
老師,這筆沖銷的費(fèi)用,正確做法是什么?麻煩寫下分錄
84785037
04/18 14:40
這個(gè)分路口
家權(quán)老師
04/18 14:44
一樣的呀,就是調(diào)整在借方,金額是負(fù)數(shù)
84785037
04/18 14:53
借:管理費(fèi)用 -6679.99 借:應(yīng)付職工薪酬 6679.99 這樣嗎?
家權(quán)老師
04/18 14:56
是的,就是那樣做的
84785037
04/18 16:09
老師,沖減營業(yè)外收入,怎么做分錄??
家權(quán)老師
04/18 16:13
一樣的思路,貸方負(fù)數(shù),要學(xué)會(huì)舉一反三
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