問(wèn)題已解決

郭老師,這什么實(shí)收資本還給法人其他應(yīng)付款,其他應(yīng)付款法人變多了,這個(gè)有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過(guò)彎,其他應(yīng)付款不是要給法人的,我又用實(shí)收資本還,不是應(yīng)該少嗎,怎么還變多,是什么意思

84785037| 提問(wèn)時(shí)間:04/18 10:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你們不是要住銷(xiāo)了嗎? 注銷(xiāo)了之前他欠你單位的錢(qián),你單位沒(méi)錢(qián)還給他。用實(shí)收資本抵扣了,就相當(dāng)于你應(yīng)該還給他實(shí)收資本,他應(yīng)該把錢(qián)還給你。
04/18 10:50
84785037
04/18 10:57
是我科目做錯(cuò)了嗎,比如其他應(yīng)付款在貸方余額20萬(wàn),實(shí)收資本貸貸方余額100萬(wàn),我退還做借實(shí)收資本? 100? ?貸其他應(yīng)付賬款20,現(xiàn)在其他應(yīng)付賬款余額反倒多了,變成120,是不是我哪里做錯(cuò)了
郭老師
04/18 10:58
其他應(yīng)付款在貸方不行,
郭老師
04/18 10:58
本來(lái)就欠了人家的錢(qián),
84785037
04/18 11:02
郭老師那要怎么做呀
郭老師
04/18 11:05
你們單位兒得還錢(qián),還有固定資產(chǎn)存貨嗎?銷(xiāo)售給他。
84785037
04/18 11:10
老師您太好了,公司固定資產(chǎn)不多。還有分錄怎么都做不對(duì),我借實(shí)收資本貸其他應(yīng)付,這樣感覺(jué)不對(duì),借實(shí)收資本 借其他應(yīng)付負(fù)數(shù)也不對(duì),怎么越做其他應(yīng)付款越多,正確分錄要怎么做老師
郭老師
04/18 11:14
這個(gè)做不了,如果你只有其他應(yīng)付款和實(shí)收資本的話,做不了。你只能把這個(gè)其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入。
84785037
04/18 11:24
其他應(yīng)付款為什么收到款,還能增加,不是應(yīng)該減少嗎,為什么要轉(zhuǎn)其他應(yīng)付款到營(yíng)業(yè)外收入
郭老師
04/18 11:25
其他應(yīng)付款你們單位支付不出去,轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,你們應(yīng)該欠錢(qián)付錢(qián)。
郭老師
04/18 11:26
欠了人家的錢(qián),現(xiàn)在不支付了,那你是不是轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入?
84785037
04/18 11:55
老師,現(xiàn)在這個(gè)其他應(yīng)付款先不處理,我這個(gè)實(shí)收資本不能轉(zhuǎn)到那邊,轉(zhuǎn)了又變更多了,轉(zhuǎn)哪個(gè)科目合適
郭老師
04/18 11:57
營(yíng)業(yè)外收入如果確定不支付 借、其他應(yīng)付款 貸營(yíng)業(yè)外收入。
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