問題已解決
郭老師,這什么實收資本還給法人其他應付款,其他應付款法人變多了,這個有點轉(zhuǎn)不過彎,其他應付款不是要給法人的,我又用實收資本還,不是應該少嗎,怎么還變多,是什么意思
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速問速答你好,你們不是要住銷了嗎?
注銷了之前他欠你單位的錢,你單位沒錢還給他。用實收資本抵扣了,就相當于你應該還給他實收資本,他應該把錢還給你。
04/18 10:50
84785037
04/18 10:57
是我科目做錯了嗎,比如其他應付款在貸方余額20萬,實收資本貸貸方余額100萬,我退還做借實收資本? 100? ?貸其他應付賬款20,現(xiàn)在其他應付賬款余額反倒多了,變成120,是不是我哪里做錯了
郭老師
04/18 10:58
其他應付款在貸方不行,
郭老師
04/18 10:58
本來就欠了人家的錢,
84785037
04/18 11:02
郭老師那要怎么做呀
郭老師
04/18 11:05
你們單位兒得還錢,還有固定資產(chǎn)存貨嗎?銷售給他。
84785037
04/18 11:10
老師您太好了,公司固定資產(chǎn)不多。還有分錄怎么都做不對,我借實收資本貸其他應付,這樣感覺不對,借實收資本 借其他應付負數(shù)也不對,怎么越做其他應付款越多,正確分錄要怎么做老師
郭老師
04/18 11:14
這個做不了,如果你只有其他應付款和實收資本的話,做不了。你只能把這個其他應付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。
84785037
04/18 11:24
其他應付款為什么收到款,還能增加,不是應該減少嗎,為什么要轉(zhuǎn)其他應付款到營業(yè)外收入
郭老師
04/18 11:25
其他應付款你們單位支付不出去,轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,你們應該欠錢付錢。
郭老師
04/18 11:26
欠了人家的錢,現(xiàn)在不支付了,那你是不是轉(zhuǎn)營業(yè)外收入?
84785037
04/18 11:55
老師,現(xiàn)在這個其他應付款先不處理,我這個實收資本不能轉(zhuǎn)到那邊,轉(zhuǎn)了又變更多了,轉(zhuǎn)哪個科目合適
郭老師
04/18 11:57
營業(yè)外收入如果確定不支付
借、其他應付款
貸營業(yè)外收入。
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