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老師,印花稅申報少了已扣款,現(xiàn)在更正申報的話,扣款是扣少交的部分還是全額扣款?

84784973| 提問時間:04/18 10:41
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 扣款是少交部分的 建議可以補(bǔ)在下次申報里面
04/18 10:42
84784973
04/18 10:43
今天是最后一天申報期
冉老師
04/18 10:43
印花稅的按次申報,不影響的
84784973
04/18 10:43
我們是季報,如果算到下個申報期會不會產(chǎn)生滯納金,或者被查
冉老師
04/18 10:44
不會的,金額加在下一期,屬期也選擇下一期,是沒問題的
84784973
04/18 10:45
我們一直是按季度銷售額申報的,然后一季度銷售額填少了,導(dǎo)致印花稅少交600多
84784973
04/18 10:45
歸屬期不一致也沒有關(guān)系嗎?
冉老師
04/18 10:46
我們一直是按季度銷售額申報的,然后一季度銷售額填少了,導(dǎo)致印花稅少交600多 這個問題不大
冉老師
04/18 10:46
歸屬期不一致也沒有關(guān)系嗎? 不影響,實(shí)務(wù)中蠻多的,差額放下一期中
84784973
04/18 10:49
明白,因?yàn)橛』ǘ惛脑捯焉陥蟮呢攧?wù)報表又要更正,一季度企業(yè)所得稅也已經(jīng)申報繳款了,印花稅如果更正的話會影響一系列的報表更正,所以顧慮有點(diǎn)多
冉老師
04/18 10:58
是的,所以建議最好是差額放在下一期
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