問題已解決

老師,查賬發(fā)現(xiàn),23年12月份的這張憑證借方科目有誤,我現(xiàn)在怎么改

84784972| 提問時(shí)間:04/17 15:58
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
這個(gè)是怎么錯(cuò)誤的呢?
04/17 15:59
84784972
04/17 16:01
第2張圖,他實(shí)際付的海運(yùn)費(fèi),借方科目搞成了庫存商品
84784972
04/17 16:01
第一張圖是我發(fā)錯(cuò)了
東老師
04/17 16:04
您的意思是應(yīng)該記入到費(fèi)用里面,是嗎?
84784972
04/17 16:06
是的,嗯嗯
東老師
04/17 16:06
借管理費(fèi)用 借庫存商品負(fù)數(shù)就成了
84784972
04/17 16:09
貸以前年度損益調(diào)整嗎
東老師
04/17 16:09
您這個(gè)是去年的做錯(cuò)了嗎?
84784972
04/17 16:10
是的去年12月份
東老師
04/17 16:11
借以前年度損益調(diào)整 借庫存商品負(fù)數(shù) 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~