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老師,查賬發(fā)現(xiàn),23年12月份的這張憑證借方科目有誤,我現(xiàn)在怎么改

84784972| 提問時間:04/17 15:58
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
這個是怎么錯誤的呢?
04/17 15:59
84784972
04/17 16:01
第2張圖,他實(shí)際付的海運(yùn)費(fèi),借方科目搞成了庫存商品
84784972
04/17 16:01
第一張圖是我發(fā)錯了
東老師
04/17 16:04
您的意思是應(yīng)該記入到費(fèi)用里面,是嗎?
84784972
04/17 16:06
是的,嗯嗯
東老師
04/17 16:06
借管理費(fèi)用 借庫存商品負(fù)數(shù)就成了
84784972
04/17 16:09
貸以前年度損益調(diào)整嗎
東老師
04/17 16:09
您這個是去年的做錯了嗎?
84784972
04/17 16:10
是的去年12月份
東老師
04/17 16:11
借以前年度損益調(diào)整 借庫存商品負(fù)數(shù) 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
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