問題已解決
請問結(jié)轉(zhuǎn)上面增值稅的數(shù)據(jù)是依據(jù)是什么呢,是整年的增值稅這個科目的總和嘛?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是
月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄;
如果大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
04/17 15:32
84784973
04/17 15:53
是結(jié)轉(zhuǎn)上年增值稅中 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 銷項稅額 的數(shù)據(jù)是怎么得出的
家權(quán)老師
04/17 15:57
不需要犯強迫癥把以前的進項和銷項稅余額結(jié)轉(zhuǎn)平。你的目的是正確申報增值稅就行
84784973
04/17 15:59
好的,謝謝老師
家權(quán)老師
04/17 16:01
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
閱讀 3420