問題已解決

請問結(jié)轉(zhuǎn)上面增值稅的數(shù)據(jù)是依據(jù)是什么呢,是整年的增值稅這個科目的總和嘛?

84784973| 提問時間:04/17 15:31
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
04/17 15:32
84784973
04/17 15:53
是結(jié)轉(zhuǎn)上年增值稅中 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 銷項稅額 的數(shù)據(jù)是怎么得出的
家權(quán)老師
04/17 15:57
不需要犯強迫癥把以前的進項和銷項稅余額結(jié)轉(zhuǎn)平。你的目的是正確申報增值稅就行
84784973
04/17 15:59
好的,謝謝老師
家權(quán)老師
04/17 16:01
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~