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去年預提的費用今年剛來的票怎么做分錄,去年做的是借:管理費用-暫估 貸:其他應付款,今年來了費用票怎么做分錄

84784959| 提問時間:04/17 15:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借其他應付款 貸利潤分配未分配利潤 借利潤分配未分配利潤 貸其他應付款
04/17 15:18
84784959
04/17 15:20
借:其他應付款貸以前年度損益調整行嗎
郭老師
04/17 15:20
企業(yè)會計準則可以。
84784959
04/17 15:21
好的謝謝
郭老師
04/17 15:22
不用客氣,工作愉快。
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