問題已解決

請問下老師,我們公司2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候把2022年的暫估的成本10萬調(diào)增(沒有取得發(fā)票及支付)。然后再2023.5.31之后取得2022年度的發(fā)票10萬并支付。那這個(gè)10萬要怎么申報(bào)調(diào)減。是調(diào)減2022年度的企業(yè)所得稅年報(bào)還是在2023年度的企業(yè)所得稅年報(bào)調(diào)減呢?

84785005| 提問時(shí)間:04/17 13:45
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,是在22年納稅申報(bào)表進(jìn)行調(diào)整,更正
04/17 13:52
84785005
04/17 13:52
直接更正嗎還是要怎么做呢
小林老師
04/17 13:53
是的,做更正補(bǔ)充申報(bào)
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