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老師,以前年度損益調(diào)整是不是不管結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤還是未分配利潤都不影響報(bào)表

84784959| 提問時(shí)間:04/17 13:35
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
你好,影響報(bào)表的期初數(shù)。
04/17 13:35
84784959
04/17 13:41
我一開始是結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤,后面調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤,未分配利潤的年初余額沒有變化
宋生老師
04/17 13:45
你好!你這個(gè)是去改期初,軟件上不會(huì)自動(dòng)改期初的
84784959
04/17 13:51
老師,以前年度損益調(diào)整科目在做賬軟件上應(yīng)該是寫借方還是貸方,比如財(cái)務(wù)費(fèi)用增減變得需要在借方,不然報(bào)表數(shù)據(jù)會(huì)不準(zhǔn)確
宋生老師
04/17 13:53
你好,這個(gè)你寫在借方就好了。
84784959
04/17 13:55
它是貸方表示增加吧
宋生老師
04/17 13:56
你好,這個(gè)是損益類科目,他借方表示增加。
84784959
04/17 14:17
老師,我用了以前年度損益調(diào)整科目,未分配利潤和利潤表勾稽關(guān)系不對,差額是由于以前年度損益調(diào)整科目的金額引起的,3月借方發(fā)生額有227486,我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤了,我的未分配利潤的本月數(shù)需要+227486,年初數(shù)-227486嗎,但是這樣資產(chǎn)負(fù)債表又不平了,我不知道報(bào)表應(yīng)該怎么調(diào)整
宋生老師
04/17 14:18
你好!是的,就是用了這個(gè)就會(huì)有差異
84784959
04/17 14:24
所以目前我這邊未分配利潤和利潤表有差異也是正常的,要是改了的話資產(chǎn)負(fù)債表又不平了,所以也不能調(diào)整,用了以前年度損益調(diào)整的好處就是為了讓利潤表的數(shù)更加準(zhǔn)備是嗎
宋生老師
04/17 14:25
你好,用以前年度調(diào)整是為了跟你的年報(bào)和匯算的數(shù)據(jù)一致。
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