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什么樣的情況 繳稅會(huì)借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

84785014| 提問時(shí)間:2024 04/17 12:40
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,一般人都用這個(gè)呀 交納上期未交的增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款 月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,用 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 , 看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2024 04/17 12:41
84785014
2024 04/17 12:57
比如說4月申報(bào)3月的增值稅,需要繳納***元,4月直接足額扣繳3月的增值稅及其他附加稅,是不是就不要用這個(gè)未交增值稅
廖君老師
2024 04/17 12:58
您好,要用的,咱現(xiàn)在怎么做分錄,能分享下么
84785014
2024 04/17 13:00
還是說4月申報(bào)3月的增值稅,需要繳納***元,4月直接足額扣繳3月的增值稅及其他附加稅,4月的記賬憑證計(jì)入這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸銀行存款,那三月的記賬憑證,需不需要做個(gè)賬,那三月做賬的話,怎么做應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)賬
廖君老師
2024 04/17 13:01
您好,就是每月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 嘛,
84785014
2024 04/17 13:01
我3月的賬,就是直接計(jì)入的貸方應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),沒有進(jìn)項(xiàng)稅額,其他的就沒有再做 也沒有體現(xiàn)未交增值稅的會(huì)計(jì)科目存在
84785014
2024 04/17 13:03
月末的時(shí)候 是要做一個(gè)這個(gè)分錄嗎,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
廖君老師
2024 04/17 13:07
您好,要結(jié)轉(zhuǎn)下 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ?
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