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什么樣的情況 繳稅會借應(yīng)交稅費-未交增值稅
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速問速答您好,一般人都用這個呀
交納上期未交的增值稅: 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
月末把應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 這個二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費——未交增值稅,用 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項銷項科目結(jié)轉(zhuǎn),
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 ,
看應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
04/17 12:41
84785014
04/17 12:57
比如說4月申報3月的增值稅,需要繳納***元,4月直接足額扣繳3月的增值稅及其他附加稅,是不是就不要用這個未交增值稅
廖君老師
04/17 12:58
您好,要用的,咱現(xiàn)在怎么做分錄,能分享下么
84785014
04/17 13:00
還是說4月申報3月的增值稅,需要繳納***元,4月直接足額扣繳3月的增值稅及其他附加稅,4月的記賬憑證計入這個應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸銀行存款,那三月的記賬憑證,需不需要做個賬,那三月做賬的話,怎么做應(yīng)交稅費這個賬
廖君老師
04/17 13:01
您好,就是每月末把應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 這個二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費——未交增值稅 嘛,
84785014
04/17 13:01
我3月的賬,就是直接計入的貸方應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項,沒有進(jìn)項稅額,其他的就沒有再做 也沒有體現(xiàn)未交增值稅的會計科目存在
84785014
04/17 13:03
月末的時候 是要做一個這個分錄嗎,借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
廖君老師
04/17 13:07
您好,要結(jié)轉(zhuǎn)下
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅? ?
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