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免稅、簡(jiǎn)易項(xiàng)目及其他進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出0元,本期進(jìn)項(xiàng)稅額113234.98元,勾選抵扣的部分固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅題合計(jì)34516.85元,免稅、簡(jiǎn)易項(xiàng)目及其他進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出占當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額之比0%,適用稅率銷售額3591566.21元簡(jiǎn)易辦法銷售額0元免稅銷售額19647025.8元,免稅和簡(jiǎn)易辦法征收銷售額占銷售額合計(jì)之比84.54元,無(wú)法區(qū)分用途項(xiàng)目勾選抵扣稅額4802.17元。是什么意思,怎么說(shuō)明

84785013| 提問(wèn)時(shí)間:04/17 09:32
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敏敏老師.
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
免稅、簡(jiǎn)易項(xiàng)目及其他進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出0元: 這意味著企業(yè)沒(méi)有因?yàn)槊舛?、?jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目或其他原因需要將已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。換句話說(shuō),企業(yè)所有的進(jìn)項(xiàng)稅額都還在可抵扣的范圍內(nèi)。 本期進(jìn)項(xiàng)稅額113234.98元: 這是企業(yè)在本期(如一個(gè)月或一個(gè)季度)內(nèi)購(gòu)進(jìn)貨物、接受應(yīng)稅勞務(wù)或服務(wù)所支付的增值稅金額,可以用來(lái)抵扣企業(yè)應(yīng)交的銷項(xiàng)稅額。 勾選抵扣的部分固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅題合計(jì)34516.85元: 這部分是指企業(yè)購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)時(shí)支付的增值稅額,并已通過(guò)勾選的方式進(jìn)行了抵扣。 免稅、簡(jiǎn)易項(xiàng)目及其他進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出占當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額之比0%: 這說(shuō)明在本期內(nèi),沒(méi)有任何進(jìn)項(xiàng)稅額因?yàn)槊舛?、?jiǎn)易計(jì)稅等原因需要轉(zhuǎn)出,所以轉(zhuǎn)出占比為0%。 適用稅率銷售額3591566.21元: 這是企業(yè)按照正常稅率銷售的貨物或提供的勞務(wù)、服務(wù)的銷售額。 簡(jiǎn)易辦法銷售額0元: 這意味著企業(yè)沒(méi)有采用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)算銷售額的項(xiàng)目。 免稅銷售額19647025.8元: 這是企業(yè)銷售免稅貨物或提供免稅勞務(wù)、服務(wù)的銷售額。 免稅和簡(jiǎn)易辦法征收銷售額占銷售額合計(jì)之比84.54%: 免稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅的銷售額占企業(yè)總銷售額的比例。從給出的數(shù)字來(lái)看,這個(gè)比例相當(dāng)高,說(shuō)明企業(yè)有很大一部分銷售額是免稅或采用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的。 無(wú)法區(qū)分用途項(xiàng)目勾選抵扣稅額4802.17元: 這部分是指企業(yè)購(gòu)進(jìn)了一些貨物或勞務(wù),但由于某些原因(如用途不明確),暫時(shí)無(wú)法確定是否用于應(yīng)稅項(xiàng)目,因此這部分的進(jìn)項(xiàng)稅額被暫時(shí)勾選抵扣。后續(xù)如果明確用途為非應(yīng)稅項(xiàng)目,這部分稅額可能需要轉(zhuǎn)出。
04/17 09:37
84785013
04/17 09:48
稅務(wù)局提示進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出與銷售額比異常預(yù)警,我該從那方面進(jìn)行說(shuō)明
敏敏老師.
04/17 10:06
1.分析異常原因: 2.提供相關(guān)證據(jù)和解釋: 3.提出解決方案和改進(jìn)措施: 4.保持與稅務(wù)局的溝通:
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