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未分配利潤有余額計提法定公積金的科目怎么做

84785011| 提問時間:04/16 17:56
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!借:利潤分配-提取法定盈余公積 貸:盈余公積-法定盈余公積 結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配時,應當編制的會計分錄如下所示: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-提取法定盈余公積
04/16 17:57
84785011
04/16 17:58
請問什么時候結(jié)轉(zhuǎn)的?是年底結(jié)轉(zhuǎn)嗎
宋生老師
04/16 17:58
你好!是的,年底的時候做
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