問題已解決

老師您好!我們是小規(guī)模納稅人,3%減按1%,增值稅申報表里的免稅銷售額是發(fā)票上的銷售額吧,那免稅額怎么計算

84784947| 提問時間:04/16 14:38
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,第10航里面填寫銷售額 免稅的稅額是第10航的金額× 3%
04/16 14:39
84784947
04/16 14:44
謝謝老師,有的老師說免稅額是銷售額乘以1%,到底是多少呢
84784947
04/16 14:44
我們是按1%開的
郭老師
04/16 14:47
你好,按照3%你填寫1%申報不了,你可以試一下的,你現(xiàn)在不是申報嗎,試一下。
84784947
04/16 15:11
謝謝老師,按3%填寫的,給您五星好評
郭老師
04/16 15:13
不用客氣,工作愉快
84784947
04/16 15:22
老師,這個免征收入是填寫廣告費的銷售額還是填寫價稅合計
郭老師
04/16 15:23
你好,這里填寫的是價稅合計。
郭老師
04/16 15:23
你的收入都是加稅合計的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~