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老師您好!我們是小規(guī)模納稅人,3%減按1%,增值稅申報(bào)表里的免稅銷售額是發(fā)票上的銷售額吧,那免稅額怎么計(jì)算

84784947| 提問時(shí)間:2024 04/16 14:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,第10航里面填寫銷售額 免稅的稅額是第10航的金額× 3%
2024 04/16 14:39
84784947
2024 04/16 14:44
謝謝老師,有的老師說免稅額是銷售額乘以1%,到底是多少呢
84784947
2024 04/16 14:44
我們是按1%開的
郭老師
2024 04/16 14:47
你好,按照3%你填寫1%申報(bào)不了,你可以試一下的,你現(xiàn)在不是申報(bào)嗎,試一下。
84784947
2024 04/16 15:11
謝謝老師,按3%填寫的,給您五星好評
郭老師
2024 04/16 15:13
不用客氣,工作愉快
84784947
2024 04/16 15:22
老師,這個(gè)免征收入是填寫廣告費(fèi)的銷售額還是填寫價(jià)稅合計(jì)
郭老師
2024 04/16 15:23
你好,這里填寫的是價(jià)稅合計(jì)。
郭老師
2024 04/16 15:23
你的收入都是加稅合計(jì)的。
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