問(wèn)題已解決

21-22退的個(gè)稅手續(xù)費(fèi),之前沒(méi)有報(bào)增值稅,收入全部計(jì)營(yíng)業(yè)外收入。24.3月補(bǔ)報(bào)了增值稅。那分錄是不是 借:營(yíng)業(yè)外收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)

84785045| 提問(wèn)時(shí)間:2024 04/16 14:38
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
借銀行存款,貸其他收益,應(yīng)交增值稅。 繳納稅款借應(yīng)交增值稅貸銀行存款。
2024 04/16 14:40
84785045
2024 04/16 14:50
老師,我說(shuō)的是21-22年漏報(bào)了,當(dāng)時(shí)沒(méi)有報(bào)增值稅,全部計(jì)營(yíng)業(yè)外收入,今年補(bǔ)報(bào)了。怎么做分錄
玲老師
2024 04/16 14:51
就把其他收益換成以前年度損益調(diào)整其他科目不變。
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