問題已解決

21-22退的個(gè)稅手續(xù)費(fèi),之前沒有報(bào)增值稅,收入全部計(jì)營(yíng)業(yè)外收入。24.3月補(bǔ)報(bào)了增值稅。那分錄是不是 借:營(yíng)業(yè)外收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

84785045| 提問時(shí)間:04/16 14:38
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
借銀行存款,貸其他收益,應(yīng)交增值稅。 繳納稅款借應(yīng)交增值稅貸銀行存款。
04/16 14:40
84785045
04/16 14:50
老師,我說的是21-22年漏報(bào)了,當(dāng)時(shí)沒有報(bào)增值稅,全部計(jì)營(yíng)業(yè)外收入,今年補(bǔ)報(bào)了。怎么做分錄
玲老師
04/16 14:51
就把其他收益換成以前年度損益調(diào)整其他科目不變。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~