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當月有進項沒有銷項,進項沒認證抵扣的情況下,企業(yè)產生了印花稅,計提到稅金及附加科目,報表里應交稅費和實際要交的稅額對不上,怎么調賬。怎么做賬才能讓應繳稅費數額和印花稅一致呢。
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速問速答報表這樣肯定是對不上,很正常,你可以余額明細對的上就可以了呀
04/16 13:54
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當月有進項沒有銷項,進項沒認證抵扣的情況下,企業(yè)產生了印花稅,計提到稅金及附加科目,報表里應交稅費和實際要交的稅額對不上,怎么調賬。怎么做賬才能讓應繳稅費數額和印花稅一致呢。
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