問題已解決
本月紅沖的發(fā)票和開具的發(fā)票稅率不同,申報增值稅比對不一致,想問一下這種情況怎么處理
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,分別在對應的稅率里面填寫申報,不通過的話,帶著紙質(zhì)的申報表、公章,或者是你看一下強制申報能通過吧。
04/16 12:41
84785034
04/16 14:43
我紅沖的是1%,這個季度開的3%,我申報造成的是我這個不含稅收入應交的稅比系統(tǒng)里應交的少,這個問題我怎么報
郭老師
04/16 14:45
合計負數(shù)沒法修改
去稅務局申報
84785034
04/16 15:15
不是負數(shù),現(xiàn)在系統(tǒng)里提示應交的稅比我申報繳的要多
郭老師
04/16 15:16
減免的2%,你這里應該填寫負數(shù)
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