問題已解決

老師,23年,有一筆增值稅應該不能抵扣,但是之前會計用來抵扣了,現(xiàn)在稅務查出來了,這筆要轉(zhuǎn)出來,補交增值稅,也有滯納金,還有附加稅,已去稅務補交了,現(xiàn)在得怎么入帳

84785045| 提問時間:04/16 11:52
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,具體是什么原因?qū)е虏荒艿挚勰兀?
04/16 11:53
84785045
04/16 12:02
公司購買的汽車,22年1月購買的,購買時是小規(guī)模,2月公司更換成一般納稅人 3月份抵扣的
鄒老師
04/16 12:03
你好 借:固定資產(chǎn),貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),貸:應交稅費—未交增值稅 借:應交稅費—未交增值稅,應交稅費—附加稅,營業(yè)外支出,貸:銀行存款?
84785045
04/16 12:10
還借固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)不得又增加了嗎,還是把之前的分錄先沖掉嗎
鄒老師
04/16 13:18
你好,你因為抵扣了,之前計入固定資產(chǎn)就是價稅分離了,那現(xiàn)在轉(zhuǎn)出了就需要增加固定資產(chǎn)的入賬成本才是啊。
84785045
04/16 13:31
沒有懂,如果當時車總價是60000 稅額是6902.65 那得怎么做
鄒老師
04/16 13:32
你好,你當時入賬的分錄是??
84785045
04/16 13:34
是之前的會計做的,我找找看
鄒老師
04/16 13:35
你好,麻煩找到了之后提供一下圖片?
84785045
04/16 13:39
借:固定資產(chǎn) 53097.35 應交稅費-應交增值稅-進項稅額6902.65 貸:其他應付款-****公司 60000
鄒老師
04/16 13:40
你好,因為之前是按不含稅計入固定資產(chǎn),后面進項稅額轉(zhuǎn)出了,就需要增加固定資產(chǎn)入賬成本的 借:固定資產(chǎn),貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
84785045
04/16 13:42
借:固定資產(chǎn) 6902.65 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)6902.65 是這樣嗎
鄒老師
04/16 13:42
你好,轉(zhuǎn)出的時候,是這樣做分錄?
84785045
04/16 13:44
之前小規(guī)模時,入帳時,是不是 借:固定資產(chǎn) 60000 貸:應付帳款-***公司 是吧
鄒老師
04/16 13:45
你好,小規(guī)模納稅人購進固定資產(chǎn),正確的入賬分錄是這樣
84785045
04/16 13:45
那她怎么用其他應付款,也可以的嗎
鄒老師
04/16 13:47
你好,款項沒有支付,貸方應當計入:應付賬款—某某公司? 才是?
84785045
04/16 13:48
對啊,搞不懂,還有,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出來了,我們要補稅,是24年3月份補的,當時還有點留抵稅,這個入帳時,帳面上也得體現(xiàn)出來吧
鄒老師
04/16 13:49
你好 轉(zhuǎn)出,借:固定資產(chǎn),貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 結(jié)轉(zhuǎn),借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),貸:應交稅費—未交增值稅 繳納,借:應交稅費—未交增值稅,應交稅費—附加稅,營業(yè)外支出,貸:銀行存款?
84785045
04/16 14:46
好的 謝謝老師!
鄒老師
04/16 14:47
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~